SAP 第三方销售
第三方销售是比较常见的业务,,虽然他的一部分属于SD模块,但配置也并不难,一起测试下。
1、流程概述
第三方采购指的是:公司A和客户B签订销售合同,公司在SAP 系统内开销售订单,系统通过销售订单,自动产生采购申请,采购员将采购申请转换成采购订单。
供应商C 接到采购订单以后,送货至客户B,客户收货后,公司在SAP系统内进行收货(可以设置为不用做)
收到供应商发票后,进行发票校验,然后给客户B开发票。
2、后台配置
1)定义项目类别组OVAW
路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-定义项目类别组
2)定义项目类别 VOV7
路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-定义项目类别
3)分配项目类别 VOV4
路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-分配项目类别
销售订单里面的行项目为什么会自动带出TAS,是因为物料主数据中销售视图2的项目类别组维护为 BANS,系统通过BANS 带出TAS,这是配置决定的
具体如下:
销售匹配:在前台的时候,根据销售组织+分销渠道+产品组 可以匹配相应的订单类型;
这里订单类型+项目类别组(物料主数据销售字段),又可以匹配到相应的项目类别。
4)分配计划行类别 VOV5
路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-分配计划行类别
销售订单自动带出计划行类别CS,上面已知道销售订单行项目类别为TAS,系统是通过TAS带出CS的,配置如下:
5)定义计划行类别 VOV6
路径:SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-定义计划行类别
保存第三方销售订单,同时自动产生采购申请,其中采购申请凭证类型为NB,科目分配类别为X,项目类别为S,总账科目为xxxx(我这个科目配的有问题,不应该是个统御科目)
系统这些值是通过下面设置的:
这里的移动类型为 空 表示 不需要发货过账
总账科目: 根据自动过账配置 OBYC 中的GBB+VAX(科目修改)的配置确定
6)维护开票凭证的复制控制
路径:SPRO-销售与分销-出具发票-开票凭证-维护开票凭证的复制控制
销售开票数量,它是如何带到发票凭证的呢?
这是可以通过配置,决定发票数量来自于采购订单的收货数量,还是来自采购订单的发票校验数量(这两个数量在实际业务中可能是不一样的),具体配置如下:
选中,F2,双击项目,
双击 “TAS第三方项目”
这里需要注意出具发票数量定义为F和E的差异,这两者差异在于:
选择F表示:发票中的数量参照采购订单发票校验的数量,
选择E表示:发票中的数量参照采购订单收货的数量。
整个业务生成的会计凭证为:
采购发票校验:
CR:应付账款
DR:主营业务成本
DR:应交进项税
销售开票:
DR:应收账款
CR:应交销项税
CR:主营业务收入。
7)定义项目类别 OMH4
①物料编码,可以有也可以没有。
②账户分配类别必输。
③可以售货,也可以不收货。
8)项目类别和账户分配类别的组合OMG0
3、前台操作
1) 物料主数据设置 MM01\MM02
销售2视图-设置 项目类别组BANS
2)创建销售订单 VA01
输入:采购订单编号,客户、物料、订单数量、类别(TAS自动带入)金额。
双击行项目,点击计划行,计划行类型自动带入CS
保存销售订单,标准订单 184 已保存。自动生成采购申请:VA03
输入订单号184,执行,双击行,查看计划行
产生采购申请10003856,
3)ME53N查看采购申请
下一步,
4)PR转PO:
这里因为我们不需要实际收货,因此把 “基于收货的发票校验"去掉,这里需要注意,如果没有取消掉就需要有收货操作才能发票校验,否则发票校验带不出数据。
保存,生成采购订单 标准采购订单在号4500004404下被创建,物料凭证 5000004708 已过帐。
接下来正常接到供应商供货的发票后,进行
5)MIRO校验:
然后我们做
6)给客户开票VF01
输入销售单号
保存之后报错,账户确定错误,
6.1)VKOA 维护总账科目
6.2)MM02,维护客户设置组
6.3)XD02 销售区域数据
6.4)维护后合伙人功能
SE报错SE与账户组没有配置,通过定制穿透就可以配置,
维护完保存,
7)VF02 批准至会计
8)查看凭证流
4、采购订单信息输入
账户分配类别F,项目类别S
如果项目类别选择了S,不选择账户分配类别,就会报错,项目类别S只能与帐户设置一起使用。如果想计入的成本中心里,就可以选择K
如果想计入到订单里,就选F,,一般会选用F。
选择订单,
,就需要维护客户编号。
带入客户地址,供应商直接送货到客户地址处。回车,跳到科目分配页签,需要维护总账科目,由财务提供损益类科目,
如果不能确定科目,可以使用成本中心,更改账户分配类别为K,如果不能确定就用X。
未估价的收货:
创建采购订单时,如果不勾选未估价的收货,收货时就会产生财务凭证。
如果勾选收货时就不产生财务凭证,收货时没有价值。那么发票校验时就直接记账到应付账款,不计入GRIR科目,